о
ф
о
р
м
и
т
ь
з
а
к
а
з
Оформить заказ
*
*
*

"Горячие" документы

Главная Контакты Семинар "Оптимизация налогообложения - 2017г"
Семинар "Оптимизация налогообложения - 2017г"

Семинар: "Оптимизация налогообложения - 2017г."

Дата проведения семинара: 26 апреля 2017 г. (среда).

Место проведения семинараг. Кемерово, пр. Молодежный, 2, ТРК «Гринвич», 5 этаж  

Время проведения семинара: с 10-00 до 17-00

Семинар ведёт: Директор ЧОУ ДПО УЦ ТЭЗ (Частное образовательное учреждение «Учебный Центр технико-экономических знаний»). Практикующий налоговый консультант. Аккредитованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Аккредитованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России, член Общественного совета при Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области. Председатель Правления Сибирского товарищества аудиторов и налоговых консультантов. Автор более 20 статей в области оптимизации налогообложения, управления затратами – Един Константин Викторович

Программа семинара:

1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ.
•Возникновение налоговых рисков.
•Характер и классификация налоговых рисков.
•Управление налоговыми рисками, риск-менеджмент.
2. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
•Основные методы налогового планирования на предприятии.
•Цели и задачи налоговой оптимизации.
•Анализ методов налоговой оптимизации, налоговые и правовые последствия.
3. НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ. В ЧЕМ РАЗНИЦА?
•Уголовная и административная ответственность за уклонение от уплаты налогов.
•Понятие необоснованной налоговой выгоды, применение налоговыми инспекциями и судами, арбитражная практика.
4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ. 
•Использование предприятий с УСН.
•Методы налоговой оптимизации по налогу на прибыль, НДС.
•Оптимальные выплаты физическим лицам.
•Оптимизация налога на имущество.
5. ВАРИАНТЫ ЗАКОННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, их стыковка между собой и с различными режимами налогообложения, их плюсы и минусы, судебно-арбитражная практика, пошаговые алгоритмы внедрения, размеры экономии и так 
далее. Среди них: 
•Наем Управляющего взамен Генерального директора (специально подобранная по шагам законодательная база; все преимущества (включая налоговые); документарный по шаговый алгоритм внедрения; практика применения и многое другое). Часть 
преимуществ схемы: экономит налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ, образует «карман» законных наличных, в разы увеличивает ответственность директоров перед собственниками и так далее. 
•Способ законной экономии страховых взносов и НДФЛ с высоких зарплат топ-менеджеров. 
•Прямая агентская схема (законодательное обеспечение, преимущества, алгоритм внедрения, документо-оборот, практика применения); Часть преимуществ: защищает вашу главную организацию от претензий третьих лиц, экономия налога на прибыль, экономия 
страховых и так далее. 
•Обратная агентская схема. Часть преимуществ: экономия НДС, налога на прибыль, Страховых взносов. 
•Схемы перепродаж. Как обосновать ЛЮБЫЕ цены и при этом не вызвать претензий и подозрений (способы защиты). Экономия НДС, налога на прибыль, страховых взносов. 
•Обзор применения офшорных схем. Как выбрать ПРАВИЛЬНЫЙ офшор и как его использовать. 
•Использование Аутсорсинговой схемы. Цель: раз и навсегда освободить главного бухгалтера и ключевых сотрудников компании от угрозы уголовного и административного наказания, независимо от того, что происходит в основном бизнесе. 
•Толлинговые схемы (толлинг - переработка давальческого сырья). Применим там, где хоть что-то производится. Экономия: Налога на прибыль, НДС, Страховых взносов, налога на имущество. 
•Аутстаффинг, что от него осталось. Что можно и что нельзя применять. Как с эконить страховые взносы, НДФЛ и прочее с помощью иностранного аутстаффинга. 
•Дополнительная схема вывода денег на учредителей. Правила оформления, применения, обеспечения безопасности. 
•Обзор схем (при наличии времени, но в буклетах, в любом случае, все это будет): применение общественных организаций; вексельных схем, факторинговых схем и так далее. 
6. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ (ИЛИ ЕДИНОГО НАЛОГА ПРИ УСН 15%) И НДС: 
•субъекты специальных налоговых режимов – ЕНВД, УСН, патентная система, субъекты УСН из «низконалоговых» регионов, где введена минимальная ставка единого налога при объекте «доходы минус расходы» (5-10%), 
•офшоры или связанные с ними компании-нерезиденты из респектабельных юрисдикций,
•прочие варианты: ИП на общей системе, физлица (при условии несистематичности извлечения дохода), «инвалидные» структуры, убыточные предприятия и фирмы, имеющие переплату НДС,
6.1 Примеры «серых» схем (как нельзя «оптимизировать»!). Как не стать «недобросовестным».
6.2. Нюансы и цели применения. Принципиальная невозможность экономии НДС «белыми» схемами и случаи, когда это все же возможно.
6.3. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов:
•механизм трансфертных цен. Антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками, грамотное обоснование трансфертных цен,
•нефиктивные услуги, работы,
•выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом размере,
•штрафные санкции, возмещение убытков, включая простой,
•платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств,
•плата за залог или поручительство, делькредере.
6.4. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. «Деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующихся функций. 
•Грамотное обоснование цен, новое антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное 
дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов»; «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ.
•Правовой и криминальный аудит в компании.
•Истребование документов у контрагентов.
•Организация структуры документооборота в компании.
8. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
•Новый порядок подачи жалобы.
•Изменение сроков предоставления документов, вынесения решений.
•Способы предоставления документов.
•Новшества в обеспечительных мерах исполнения налоговых обязательств.
•Блокировка расчетного счета.
•Новые штрафы за непредоставление сведений и документов.
9. УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2016 – 2017 ГОДАХ. НОВЫЕ СТАТЬИ В УК РФ.
•Место нахождения органов юридического лица. Уточнение определений. 
•Порядок расторжения банками договора с клиентами. 
•Ограничения при назначении на должность, что нового?
•Изменение уголовного наказания за факт легализации преступных доходов.
•Уведомление налогового органа об открытии счета (вклада) физического лица. 
•Бенефициарные владельцы клиентов юридических и физических лиц. 
•Новые субъекты Федерального закона № 115-ФЗ.
•«Камералка» или «выездная»? Различий все меньше.
10. НОВОЕ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ВС РФ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ. ОБЗОРЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВС РФ И КС РФ.

11. Ответы на вопросы.

Стоимость семинара: Для партнеров ООО «Компания ЛАД-ДВА» - семинар проводится со скидкой 50% - 2000 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС). Для других, желающих принять участие в семинаре - 4000 рублей 00 копеек (в т.ч. НДС).

При участии 2-х и более человек от организации скидка 10%.

Записаться на семинар