КонсультантПлюс

+7-951-596-6446

(384-2) 74-44-44

Май
18

14:00-20:00

Налоговые риски и налоговые возможности 2023г. с учетом изменений законодательства и судебной практики по налоговым спорам

18 мая c 14:00 до 20:00

В подарок Вы получаете 7 дней доступа к записи этой трансляции!

План мероприятия

1. Меры налоговой поддержки компаний и ИП в 2023 г.: как применять с выгодой.

  • Новации о налогах и налоговом контроле в 2023 г.: что важно знать налогоплательщикам.
  • Что изменить в учетной политике на 2023 год, чтобы снизить налоговые риски.
  • Декриминализация бизнеса: новации УК и УПК РФ.
  • Новые правила передачи результатов налоговой проверки в следственные органы.
  • Практика применения методических рекомендаций ФНС по ст.54.1 НК — важные судебные решения.
  • Новый подход к необоснованной налоговой выгоде ВС РФ и ФНС.
  • Как находят выгодоприобретателя.
  • Какие схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика.
  • Дробление бизнеса – уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели?

2. Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании.

  • Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса.
  • Как нормы ГК выгодно использовать в налоговом планировании и по каким гражданско-правовым отношениям могут возникать проблемы с налоговыми органами.
  • Налоговые претензии к строительным организациям.
  • Что включить грузоотправителю в договор, чтобы сократить расходы и риски убытков от утраты или повреждения груза.

3. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.

  • Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о перемене обязательств и др. операции.
  • Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки.
  • Какие резервы выгодно формировать по налогу на прибыль в 2023 г.
  • Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.

4. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций).

  • Как защитить реальные расходы по сделке с «технической» компанией.
  • Какие способы налогового планирования не вызовут претензий у контролирующих органов.
  • Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам.
  • Соцпакет для работника.
  • Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон.
  • Налог на имущество по правилам ФСБУ: как влияет на сумму налога ликвидационная стоимость.
  • Инвестиционный налоговый вычет – кому выгодно применять.
  • Когда беспроцентные займы безопасны.
  • Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.
  • Гражданско-правовые договоры с ИП и самозанятыми, УСН, АУСН и НПД — как способ получения обоснованной налоговой выгоды.

5. Провальные схемы и способы оптимизации налогов.

  • Как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды и работу с «техническими» компаниями.
  • Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды.
  • Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Стоимость трансляции 4500 рублей 00 копеек (в том числе НДС),

Для партнеров ООО «Компания ЛАД-ДВА» стоимость трансляции 3500 руб.00 коп (в том числе НДС).

Место проведения: Онлайн
4500 ₽

    Заказать звонок





    Принимаю пользовательское соглашение

      Я даю согласие на обработку персональных данных

        Я даю согласие на обработку персональных данных

          Я даю согласие на обработку персональных данных

            Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных, согласно политике обработки персональных данных.